校内各部门:
为切实做好2023年决算及2024年预算编制工作,提高资金使用效益,加强预算管理,现将有关事项通知如下:
一、2023年预算调整
根据学校实际情况,综合考虑2023年预算执行情况,现提出以下三种预算调整方式:①预算调增②预算调减③延期执行,请确需调整的部门,以书面申请的形式报分管院领导审批后,于2023年9月28日之前报财务处,财务处汇总后报学院办公会、党委会审议。
二、2024年预算编制
(一)预算编制的基本原则
1、厉行勤俭节约。各部门要坚决树立过紧日子思想,勤俭办学。
2、突出保障重点。着力保障学院民生支出,集中财力确保学院重点工程,做好学院事业发展与教学运行的资金保障工作,增强学院的资金使用效益。
3、完整、科学、准确。各部门应结合2024年工作,将全部支出列入预算,确保其真实、完整。预算下达后,原则上不予追加。
(二)预算控制数与编制方法
1、电话费采用实报实销的形式,2024年电话费预算根据定额纳入日常公用经费管理。
2、日常公用经费、军训费、学生活动费、专业学科建设费、学生实习费、书记辅导员绩效等定额类项目经费预算“控制数”,由财务处根据各部门人员、学生人数按定额标准确定不再调整。
3、其他非上述定额项目经费预算“控制数”暂按2023预算数下达,如需调整或新增相关项目预算经费的,请各部门根据实际工作需要编制《2024年度部门预算需求申报明细表》(见附件)并报分管院领导审批。
4、设备购置费、维修费,各部门提出清单式需求报总务处汇总。学校根据总务处上报资金需求结合学校财力下达预算“控制数”,在预算“控制数”内由总务处按轻重缓急的原则统筹安排。
(三)上报时间和要求
1、对确需调整或新增相关项目预算经费的部门,请于2023年9月28日前上报相关表格至财务处。在具体编报过程中遇有不明之处请与财务处联系(电话:81300011、联系人:黄孝培)。上交时提交纸质文档(加盖部门公章)、电子文档发送至邮箱:wtkycwc@163.com。
2、各部门要高度重视2024年预算编制工作,将预算工作与本部门的重点工作计划任务有机结合,预算编制要有充分的测算依据,并要尽量细化、科学化和定额化。
财务处
2023年9月6日